...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ольга П 29.07.2014 15:15:40
Первый раз отгрузка на РФ. Пожалуйста, проверьте правильность действий. Продукция собственного производства
1. ТН+СМР (выписываем мы, т.к. транспорт заказываем мы)
2. Контракт (паспорт сделки) зарегистрирован в банке
Вопрос: нужно ли составлять таможенную экспортную декларацию и куда она подается
Заранее всем откликнувшимся спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ольга П 29.07.2014 15:20:11
и еще вопрос в контракте прописываем общую сумму по всем поставкам, а на каждую поставку делаем отдельную спецификацию, соответствующую ТН
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2014 15:22:08
Да надо делать статдекларацию для таможни. Срок 7 дней от отгрузки вроде бы
Беларусь
"Анонимно" 29.07.2014 15:23:58
да, по спецификациям так, только для РФ лучше назвать спецификации счет-фактурой.Они не любят работать без С/ф-это у них ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ.
И ещё если в одном месяце несколько отгрузок, то статистику в таможню можно делать периодическую-за месяц.Уточните у декларантов
Беларусь
Ольга П 29.07.2014 15:33:44
да, по спецификациям так, только для РФ лучше назвать спецификации счет-фактурой.Они не любят работать без С/ф-это у них ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ.
И ещё если в одном месяце несколько отгрузок, то статистику в таможню можно делать периодическую-за месяц.Уточните у декларантов
--------
спасибо за помощь.
Мы находимся в Минской области Пуховичский р-н, может кто подскажет ближайших декларантов
Беларусь
БТР 29.07.2014 15:36:17
К декларантам ездить не обязательно-сканируете документы с печатями (зарегистрир в банке договор обязат) и отправляете им по эл почте.Они вам сделают стат декларацию
Беларусь
Ольга П 29.07.2014 15:41:27
К декларантам ездить не обязательно-сканируете документы с печатями (зарегистрир в банке договор обязат) и отправляете им по эл почте.Они вам сделают стат декларацию
----
Спасибо, но я ни когда с этим не сталкивалась, сайт региональной таможни почему то не грузится, если у Вас есть возможность, то напишите адрес эл. почты
Беларусь
БТР 29.07.2014 15:43:07
я не в Минской области, посмотрите сайт
http://www.declarant.by/branches/
Беларусь
Ольга П 29.07.2014 15:47:18
БТР спасибо Вам огромное за помощь, буду искать ближайших декларантов, время еще у меня есть, отгрузка только в четверг.
Беларусь
Gala 29.07.2014 16:21:24
Ольга, а давайте дальше пойдем. Ну, например. Регистрация сделки есть (в банке) до начала операций, ТН выписана вами, СМР-(где её взять?) выписана вами или перевозчиками, Статдекларация составлена и отправлена куда следует специально обученной фирмой в течении 7 дней после отгрузки. Всё? Теперь отчетность.
Делаем НДС, заполняем стр.6.(Так?)
Ждем 180 дней. В течении этого времени как мы узнаем, что НДС в РФ уплачен? Придет по почте от них 2 (?) экз. Заявления, мы с ними идем в налоговую или как? Надо ли это отражать в декларации и где? (до 180 дней).
------------- Извините, что в ваш пост влезла. Но вот именно это собиралась завтра изучать- тоже будет первый экспорт.
Беларусь
Ольга П 29.07.2014 16:37:21
Gala 29.07.2014 16:21:24
--------
Спасибо что влезли. Будем изучать вместе. Так веселее.
СМР купите в бланковыде. Может быть выписана нами или перевозчиком. Из поисковика по бух баю нашло, что чаще всего выписывает грузоотправитель.
Про там.декларацию сама буду узнавать завтра.
По отчетности, не утверждаю, деклар по НДС стр.6 заполняем после подтверждения от покупателя в теч. 180 дней, если подтверждение не приходит, то сумму выручки пишем в стр 1 и вытягиваем НДС. По вычетам еще не освоила нормативку
Беларусь
АЛ 29.07.2014 23:09:55
Все првильно. теперь про подтвержденный НДС. В РФ похоже все как нас. 20 числа следующего месяца платят ввозной НДС и заполняют 4 экз.заявлений. 2 заявления с отметками должны передать вам. как только получите, то имеете право включать в декларацию по ндс как выручку с 0ставкой. на все вычеты сделать распределение по удельному весу. 1 заявление в реестром в свободной форме с указанием данных об отгрузке. сумме, курсе суммы выручки предоставить в имнс как дополнение к декларации.!! важно, в налогооблагаемую выручку на прибыль включаем в периоде отгрузки т.е. налогооблагаемая база ндс и прибыль могут быть разными
Беларусь
БТР 29.07.2014 23:20:11
Звонить покупателям начинайте прямо через месяц и просите сбросить по факсу вам заявление ДО ОТПРАВКИ. А то они (россияне) любят сочинять..
Беларусь
Gala 30.07.2014 8:47:36
Итак, алгоритм при экспорте в РФ следующий.
1) Заключаем договор
2) Регистрируем сделку в банке (если = или свыше 3000 евро)
3) Отгружаем, оформляем СМР+ Тн
4) Стат.декларация (если = или больше 1000 евро) в течении 7 дней с момента отгрузки .(по договору делают декларанты)
5) Ждем-с. Звоним в РФ, беспокоим.
если не прошло 180 дней с момента отгрузки и
6) получили 2 экз.Заявлений, то
7) в ближайшей декларации (за квартал) заполняем стр.6 и распределяем вычеты удельным весом (как правило) с начала года.
Одновременно подаем в ИМНС 1 экз.заявления + реестр с данными о сделке.
Здесь вопросы
* если получили в начале октября, то можем включить в декларацию третьего квартала? Или за четвертый надо?
* Распределение вычетов (перерасчет) получается придется делать до конца года, даже если это была одноразовая сделка.
Беларусь
Ольга П 30.07.2014 9:06:38
Много читала, но немного не улавливаю, распределение вычетов по удельному весу. Объясните, если можно, на цифрах в примере (признаюсь, мне очень стыдно такое спрашивать, но не понимаю и ни когда с этим не работала)
Беларусь
"Анонимно" 30.07.2014 9:54:27
а если отгрузка физлицу и предприятие работает на УСН без НДС,тот же алгоритм?
Беларусь
БТР 30.07.2014 10:00:12
А может наглеть и не обязательно? Есть нормативка и есть поиск слева, неужели трудно самим разобраться, тем более что этот момент(распределения вычетов по НДС) вообще не наступил?
http://www.buh.by/mes.asp?t=223837
http://www.buh.by/mes.asp?t=307413
Беларусь
Gala 30.07.2014 10:00:16
так как вы спрашиваете только сейчас, могу предположить что вся ваша выручка облагалась 20%, а тут вдруг экспорт. Значит и пример мой такой. Цифры берем нарастающим с начала года.
1) Вы реализовали продукцию на 120 руб. в РБ.
2) Получили подтверждение из РФ об уплате ими там НДС. Отгрузка была на 20 руб с нулевой ставкой.
Значит, по стр. 1 ставим 120 руб, по стр.6- 20 руб.
Считаем уд.вес нулевой ставки - 20/140 *100 %= 14,2857.
А теперь поработаем с 18-м счетом. Берем входной НДС (с начала года) который по товарам, услугам, материалам, по ОС и НМА не берем. Допустим , его будет на 30 руб. Считаем, сколько приходится на 20% и сколько на 0 ставку. т.е. на 0 ставку 30*14,2857%= 4 руб. на 20% остается 26 руб.
Тут, думаю, понятно.
Теперь надо вспомнить про очередность вычетов.
К уплате у нас НДС 20 руб (от базы 120 руб).
а вычетов приходящихся на 1-ю очередь- 26 руб, Значит, взять к вычету мы можем только 20 руб, 6 руб. останутся на 18 счете.
Теперь вычет под нулевую ставку, мы его включаем весь и получается бюджет должен нам вернуть этих 4 рубля.
Беларусь
Дм 30.07.2014 10:05:34
привет всем, тоже задался сегодня этим же вопросом, 1 раз на экспорт, тож рф..

а самому сложно сделать Стат декларацию, и сколько это будет стоить...?
а по поводу ндс, получается россияни могут кинуть, не уплатив налоги, придется через полгода самим платить, так?

а договор оригинал как заиметь..по почте с ними брататься..или факсовые тоже подойдут..

а накладная используется тн-2 обычная наша..она чем-то отличается заполнения внутри РБ или все также.. (еще не видел CMR, сча буду глядеть в нете, может найду).
Беларусь
Начинающая 30.07.2014 10:30:44
Gala 30.07.2014 8:47:36

Итак, алгоритм при экспорте в РФ следующий.
1) Заключаем договор
2) Регистрируем сделку в банке (если = или свыше 3000 евро)
3) Отгружаем, оформляем СМР+ Тн
4) Стат.декларация (если = или больше 1000 евро) в течении 7 дней с момента отгрузки .(по договору делают декларанты)
5) Ждем-с. Звоним в РФ, беспокоим.
если не прошло 180 дней с момента отгрузки и
6) получили 2 экз.Заявлений, то
7) в ближайшей декларации (за квартал) заполняем стр.6 и распределяем вычеты удельным весом (как правило) с начала года.
Одновременно подаем в ИМНС 1 экз.заявления + реестр с данными о сделке.
Здесь вопросы
* если получили в начале октября, то можем включить в декларацию третьего квартала? Или за четвертый надо?
* Распределение вычетов (перерасчет) получается придется делать до конца года, даже если это была одноразовая сделка.
_____________________________
Обнаглею немножко и спрошу, может кто поделится таким же алгоритмом, только при импорте?
Беларусь
а лучше алгоритм на литву.. 30.07.2014 10:37:12
как тут быть
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-29

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru