|
|
|
|
|
|
Ольга
29.07.2014 15:25:42
|
|
|
Сегодня нашла ошибку в июне. Тянет небольшую доплату НДС и прибыли. Исправила в бухучете июнем. Доплатила с учетом пени. Уточненные декларации не подаю, укажу занижение налога за июнь в декларациях за III квартал. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Катя
29.07.2014 15:42:03
|
|
|
правильно, если не ждёте проверку до срока подачи декларации за 3 квартал
Беларусь
|
|
|
Юля
29.07.2014 16:05:54
|
|
|
а моя инспекторша все время говорит подавать уточненку, а когда я у нее спрашиваю про таблицу с занижением, она опять рявкает «ПОДАВАЙТЕ УТОЧНЕННУЮ!» и все.. правда у меня до этого все время шло на уменьшение ндс и прибыли, а не на доплату..
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2014 16:10:13
|
|
|
Вы можете подать уточненную за 2кв до подачи декларации за 3 кв, но можно отразить занижение в декларации за 3 квартал
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2014 18:50:57
|
|
|
оба варианта правильные, причем сдать за второй квартал уточненную проще и можно уточнить также раздел «справочно» если надо, а в таблице за 3кв. только налог корректируется
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.07.2014 19:10:53
|
|
|
А разве пеню не насчитают на момент подачи уточненной (в данном случае за 3 квартал) декларации? И сумма пени получится больше.
Беларусь
|
|
|
Ольга
30.07.2014 12:27:05
|
|
|
Действительно, на какой момент будут считать пеню?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.07.2014 12:32:18
|
|
|
я взяла себе за правило - сначала подать уточненную а потом платить. иначе у вас получается просто переплата налога, а чтобы зачесть переплату в счет суммы налога нужен документ - уточненная декларация например или заявление о зачете....
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-7
|
|
|
|
|