|
Предоплата иностранному поставщику была перечислена в 2017 году. Сдана декларация по налогу на доходы ИЮЛ, т.к. была справка и получено освобождение, то налог 0. Услуги нам оказаны в этом году, справки на 2018 год нет. Сумма по услугам больше, чем было перечислено предоплаты. Получается, что в декларации по налогу на доходы я в облагаемую базу ставлю только разницу и оплачиваю с нее налог?
Беларусь
|
|