...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Анонимно
18.09.2018 10:41:01
Есть ли нюансы, если российский поставщик выписал нам документы с НДС? Ввозной НДС я всё-равно плачу, эсчф выставляю с НДС? Заявление о ввозе тоже надо?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
18.09.2018 11:59:13
налоговая база считается от суммы российской ттн с ндс, ввозной-да, как обычно, эсчф-ваша налоговая база (с ндс РФ).
Беларусь
<< к списку вопросов
1-1
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM