|
|
|
|
|
|
KV
19.09.2018 11:31:17
|
|
|
передаем готовую продукцию на доработку сторонней организации. Как эту передачу отразить в учете? все перекопала, именно с готовой продукцией ничего не нашла. счет 10/7 мне не подходит, т.к. это не материал, а готовая продукция. Что -то вообще туплю
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 11:35:46
|
|
|
У меня такая же ситуация ,делайте ГП как полуфабрикат сч.21 и потом на 10.7. В Юколе 8 все делается ОК.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 11:39:28
|
|
|
Ручками переведите ГП в м-лы и передайте. Ничему не противоречит такая операция.
Беларусь
|
|
|
ЛМ
19.09.2018 11:44:59
|
|
|
или может просто сделать отдельный субсчет на 43 счете типа «ГП , переданная на сторону» и там по аналитике вести переданное на сторону в размере вида продукции и подрядчика?
Беларусь
|
|
|
Катерина
19.09.2018 12:10:33
|
|
|
я прошу прощения, но какая это готовая продукция, если требуется доработка - это вполне себе полуфабрикат со всеми вытекающими.
Беларусь
|
|
|
ЛМ
19.09.2018 13:40:12
|
|
|
хорошо, а если не на доработку, а просто на хранение передано? тогда как?
Беларусь
|
|
|
Яна
19.09.2018 14:19:33
|
|
|
У меня есть хранение у разных организаций, все числиться на счете 43 по разным складам хранения, передаю по ТТН, возвращают с хранения тоже по ТТН/ТН, ежемесячно сверяемся по остаткам.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|