...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Виктор 27.11.2014 23:07:21
Я ЧУП на УСН без НДС. Бухгалтера нет, стараюсь вести все сам. Сейчас делаю возврат поставщику и он хочет, чтоб я в накладных выделил ему НДС. Разве я могу?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 27.11.2014 23:20:56
а Вы этот товар с НДС от поставщика получали?
Беларусь
Виктор 28.11.2014 0:14:58
Да, с НДС получал.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 8:35:42
А этот НДС вы на себестоимость товара относите?
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 8:36:03
Почему нет? Вы же получали с НДС, так и возвращайте с НДС. Это же не реализация, а возврат
Беларусь
Елена 28.11.2014 8:38:06
Почему нет? Вы же получали с НДС, так и возвращайте с НДС. Это же не реализация, а возврат
_________
только что ЭТО написать хотела. АП
Беларусь
Юра 28.11.2014 8:42:10
«Анонимно» 28.11.2014 8:36:03

Почему нет? Вы же получали с НДС, так и возвращайте с НДС. Это же не реализация, а возврат
___
как раз реализация-то НДС и облагалась бы, если б он был плательщиком, а возврат вообще ничего общего с НДСом не имеет.
все постоянно хотят выделить какой-то непонятный НДС, которого нет :)
на каком основании вы выделяете НДС, норму статьи 105 НК приведите?
И еще. Не факт, что это не реализация, почему это вы так решили?
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 9:11:21
Вот, Юра, больная тема. У нас ремонты гарантийные, куча оборудования от довольно таки крупных и известных фирм по накладным идет. Из них НДС не выделяет только БеСТ..
Я отписываю им обратно без НДС (т.е. по стоимости оборудования с НДС которую они указали) . Вопят как потерпевшие. мы тоже применяем УСН без НДС, нафига мне при проверке лишние проблемы в виде доказательств что это не реализация? И аргумент о том что это не реализация, до них совсем не доходит..
Беларусь
Юра 28.11.2014 9:21:31
«Анонимно» 28.11.2014 9:11:21

Вот, Юра, больная тема. У нас ремонты гарантийные, куча оборудования от довольно таки крупных и известных фирм по накладным идет. Из них НДС не выделяет только БеСТ..
Я отписываю им обратно без НДС (т.е. по стоимости оборудования с НДС которую они указали) . Вопят как потерпевшие. мы тоже применяем УСН без НДС, нафига мне при проверке лишние проблемы в виде доказательств что это не реализация? И аргумент о том что это не реализация, до них совсем не доходит..
___
Это крик души? :)
А они Вам что и на ремонт с НДСом отдают?
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:04:03
А они Вам что и на ремонт с НДСом отдают?
---------
Мне вообще прередавали материал на переработку с НДСом и требовали возврат переработанного материала отписать в ТТН в таком же виде в каком она к нам пришло)))))
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:24:07
Это крик души? :)
А они Вам что и на ремонт с НДСом отдают?
_______________
Да, Юра, крик души)) Устала бороться и доказывать очевидное. Да, в ремонт отдают с НДС((
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:25:56
так надо еще чтобы этот возврат не приняли проверяющие за реализацию, оговорить в договоре условия возврата или допник к договору сделать,а сегодняшний день возможны 3 варианта возврата товара покупателя поставщику-возврат некачественного товара,возврат качественного товара,возврат товара, связанный с расторжением договора по соглашению сторон, при трех вариантах условия разные
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:26:36
И на хранение, и в пользование. Везде стараются с НДС. Любимый аргумент ещё при этом: а если потеряете наше имущество, так вы мне по цене с НДС возмещать будете, а будет накладная без НДС, так и меньше возмещения получу.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:27:27
на каком основании вы выделяете НДС, норму статьи 105 НК приведите?
И еще. Не факт, что это не реализация, почему это вы так решили?
_______________-
А причем здесь ст.105? Это не реализация. Это возврат.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:29:24
Это не реализация. Это возврат.
________
Если это не реализация, то НДС тут вообще не при чём, и нет никакого основания его в документ пихать.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:30:24
. Везде стараются с НДС. Любимый аргумент ещё при этом: а если потеряете наше имущество, так вы мне по цене с НДС возмещать будете, а будет накладная без НДС, так и меньше возмещения получу.
--------------------
почему меньше? они просто не должны выделять НДС, а так пусть пишут что хотят)))))))))
Беларусь
Юра 28.11.2014 10:30:45
«Анонимно» 28.11.2014 10:27:27

на каком основании вы выделяете НДС, норму статьи 105 НК приведите?
И еще. Не факт, что это не реализация, почему это вы так решили?
_______________-
А причем здесь ст.105? Это не реализация. Это возврат.
__
А какая причем? У нас есть еще статьи по которым НДС можно выделить? Выделение НДС это не ваша прихоть, это налоговая процедура, все случаи и порядок осущестлвения которой описаны НК, а именно, статьей 105 ТК.
Беларусь
Юра 28.11.2014 10:31:24
«Анонимно» 28.11.2014 10:26:36

И на хранение, и в пользование. Везде стараются с НДС. Любимый аргумент ещё при этом: а если потеряете наше имущество, так вы мне по цене с НДС возмещать будете, а будет накладная без НДС, так и меньше возмещения получу.
___
это не аргумент, это глупость :)
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2014 10:47:23
При возврате покупателем продавцу объектов стоимости объектов у продавцов (в случаях, определенных п.11 ст.103 НК) на сумму оборота по реализации по этим объектам уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат объектов (подп.10.13 п.10 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением МНС РБ от 15.11.2010 № 82 (далее - Инструкция № 82, постановление № 82).
Беларусь
Юра 28.11.2014 10:55:53
«Анонимно» 28.11.2014 10:47:23

При возврате покупателем продавцу объектов стоимости объектов у продавцов (в случаях, определенных п.11 ст.103 НК) на сумму оборота по реализации по этим объектам уменьшаются (увеличиваются) обороты по реализации того отчетного периода, в котором произведен возврат объектов (подп.10.13 п.10 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением МНС РБ от 15.11.2010 № 82 (далее - Инструкция № 82, постановление № 82).
__
да, и никакого предъявленного НДС
Беларусь
Наталья 28.11.2014 11:12:32
На возврат товара покупатель выписывает накладную. В строке «Основание» данной накладной необходимо сослаться на первоначальный договор, в рамках которого производится возврат. Считаем, что в данном документе имеет смысл также сделать запись «Возврат товара». Место указания записи организация определяет самостоятельно. Поскольку возврат товаров не является объектом обложения НДС, выделять в документах на возврат ставку и сумму налога нет необходимости. В то же время полагаем, что указание таких сведений в накладной не является ошибкой и не может расцениваться как излишнее предъявление НДС, поскольку в данной ситуации товар не реализуется. Указанная информация поможет поставщику правильно произвести корректировочные записи в отношении исчисленного налога, а покупателю - налоговых вычетов.

Статья «Особенности возврата товара при УСН без НДС» (И.Г.Коржовник) (по состоянию на 11.07.2014) («Главная книга.by», 2014, N 14)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-42

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru