| |
|
|
| |
|
|
Печать
01.06.2012 9:43:54
|
 |
 |
директор предоставил ТТн на приобретенную печать в мае 2012г.Причем ТТн выписана на организацию, а оплата произведена им за наличные собственные деньги в банке. а ТТн выписана октябрем 2010г. сказал, что потерял, а теперь нашел. Как мне ее оприходовать???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.06.2012 9:45:54
|
 |
 |
прочитал ничего не понял
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 9:48:30
|
 |
 |
текущей датой на 10-ку + авансовый отчет.
Беларусь
|
 |
 |
Просто любопытная
01.06.2012 9:53:10
|
 |
 |
Вы должны были печать оприходовать на 10 в 2010 году. Печать появилась в 2010 году, соответственно нужно было взять копию накладной, взамен утерянной и оприходовать, а не сидеть сложа руки до 2012 года. Теперь может так сделать 10/91-1?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 9:54:31
|
 |
 |
10- 71. через авансовый. при чем тут 91? это же не затраты или еще чего. приходуйте текущей датой.
Беларусь
|
 |
 |
Мира
01.06.2012 9:54:50
|
 |
 |
а я бы ничего не делала, положила бы ТН к ставным докам и все.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
01.06.2012 9:54:56
|
 |
 |
приходуйте на 10,6 сумма небольшая баланс не изменит.
Беларусь
|
 |
 |
Просто любопытная
01.06.2012 9:57:05
|
 |
 |
«Анонимно» 01.06.2012 9:54:31 10- 71. через авансовый. при чем тут 91? это же не затраты или еще чего. приходуйте текущей датой.***************
Какой 71? Оплата была в 2010 году, а авансовый составлять в маем 2012 года? Или октябрем 2010?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 10:01:44
|
 |
 |
«Анонимно» 01.06.2012 9:54:31 10- 71. через авансовый. при чем тут 91? это же не затраты или еще чего. приходуйте текущей датой.***************
Какой 71? Оплата была в 2010 году, а авансовый составлять в маем 2012 года? Или октябрем 2010? октябрем 2010. ну пердставьте что все доки были и авансовый тоже. но он их тока нашел. отразить текущей. долг дирику выплатить как хозрасходы. почему нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 10:26:52
|
 |
 |
Да не расстраивайте вы дирика - заприходуйте печать на 10счет вместе с авансовым и выплатите деньги. Вот НДС я бы отнесла на стоимость печати, особенно если у вас есть удельные веса...
Беларусь
|
 |
 |
Просто любопытная
01.06.2012 10:30:04
|
 |
 |
Я бы не рекомендовала составлять авансовый, расходы октября 2010 года, а оплату этих расходов в 2012 г. Пусть директор за свою забывчивость немножко будет наказан.
Беларусь
|
 |
 |
Печать
01.06.2012 10:32:21
|
 |
 |
Да дирику все равно выплачу я ему деньги или нет. стоимоть 60 000 руб.Как мне проше правильно оприходовать??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 10:34:03
|
 |
 |
Вы такой топик уже создавали, зачем их плодить как грибы....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 10:39:20
|
 |
 |
слушайте меня)) 10-71 ндс согласна на стоимость печати отнести. хотя даже если возьмете в зачем при оплате - никто не прицепится.
пы.сы.: представляю как говорю директору: дырка у вас в голове .... был бы последний день моей работы)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 10:45:35
|
 |
 |
С октября 2010г. вы жили без печати в б/учете? Выкиньте ТН и живите дальше без этого. Тем более, что дир обойдется без денег за нее.
Беларусь
|
 |
 |
buh
01.06.2012 13:55:53
|
 |
 |
оприходуйте 2010 годом.Сумма баланс не изменит.НДС на стоимость. И не дурите людям голову.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 13:57:50
|
 |
 |
buh 01.06.2012 13:55:53
оприходуйте 2010 годом.Сумма баланс не изменит.НДС на стоимость. И не дурите людям голову. ____________ ))))))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.06.2012 14:01:32
|
 |
 |
В самом деле, положите ТН к уставным документам(на всякий случай) и забудьте про эти деньги.
Беларусь
|
 |
 |
Вероничка
01.06.2012 14:10:46
|
 |
 |
Вам в бухгалтерию передали документ,и вы не имеете права закрыть на него глаза и забыть. Оприходовать печать должны в мае 2012г.,составить авансовый отчет и далее все как полагается. Ваш руководитель должен сделать разрешительную запись «принять к учету в мае 2012г». Если,согл.учетной политике,вы 100% списываете одномоментно Дт90.8 (а не 20 или 44) Кт 10. Это особенно актуально, если вы являетесь плательщиком ииновац.фонда. Или пусть повисит на сч.10. Ведь если бы делали перед составлением бух.баланса инвентаризацию всех активов своего предприятия, вы бы еще ранее оприходовали печать по результатам сличительной ведомости Дт 10 Кт 92 (по старому плану счетов). Мой ответ не для тех, кто ищет легкие пути, а для тех, кто хочет вести бух.учет правильно!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|