...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вопрос Герде 12.08.2016 6:45:30
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.08.2016 12:40:47
Герда, но есть еще одна дата в Разделе 2 «Отметка налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и(или) акцизов) по месту постановки на учет покупателя производится в течение десяти рабочих дней с даты отметки о регистрации Заявления.»
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 12:41:59
т.е. отсчет 10 дней идет от даты регистрации заявления при представлении в налоговый орган
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 12:45:04
до 01.07.2016 какие даты стояли в Разделе 2 было не существенно
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 13:01:36
не существенно - читать как несущественно))))
Беларусь
lubu 17.08.2016 13:05:33
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
Беларусь
Герда 17.08.2016 13:18:48
Герда, но есть еще одна дата в Разделе 2 «Отметка налогового органа об уплате косвенных налогов (освобождения от налогообложения НДС и(или) акцизов) по месту постановки на учет покупателя производится в течение десяти рабочих дней с даты отметки о регистрации Заявления.»
-------
Вас же интересует заполнение стр. 21 ЭСЧФ - дата, правильно я поняла?
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 13:24:40
Вас же интересует заполнение стр. 21 ЭСЧФ - дата, правильно я поняла?_________________ меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1 - но не ранее дня представления в налоговый орган заявления
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 13:31:18
по аналогии с товарами (работами и услугами) - Электронный счет-фактура выставляется (направляется) не ранее дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг).......
Беларусь
Герда 17.08.2016 13:35:36
меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1
-----
Ваше право создать ЭСЧФ и соответственно взять к зачету НДС наступает с момента создания заявления.
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 13:41:24
меня интересует дата направления ЭСЧФ при ввозе товаров из п.6 статьи 106-1
-----
Ваше право создать ЭСЧФ и соответственно взять к зачету НДС наступает с момента создания заявления.__________ но в п.6 прописана еще обязанность представить его в налоговый орган (у нас бумажные заявления)
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 13:43:26
Герда, спасибо. Отправим запрос в ИМНС.
Беларусь
Лучик 17.08.2016 14:11:49
Герда, а что говорили про выставление ЭСЧФ по ставке НДС 0%. Прочитала в соседнем топике, что говорят, только на портал, без выставления заказчику. В НК такого не пишут. Может вы что-то разъясните?
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 14:21:05
Лучику - такое пишут в Инструкции по ЭСЧФ
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 14:25:39
Как уже отмечалось, при вывозе товаров за пределы республики плательщик должен будет создавать ЭСЧФ и направлять его на Портал (без необходимости выставления покупателю) применительно к срокам отражения экспортных оборотов по реализации в налоговой декларации по НДС, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Таким образом, если плательщиком, исходя из ситуации, описанной в вопросе, будет принято решение об отражении оборота по реализации, облагаемого по ставке 0%, в налоговой декларации за январь - август, ЭСЧФ должен быть создан и направлен не позднее 20 сентября 2016 года.
Беларусь
Susanin 17.08.2016 14:49:36
Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
----------------------
мне видится логичным за каждый месяц предоставлять ЭСФ на сумму уплаченного НДС в данном месяце с датой операции = последнему дню месяца (абз.3 п.6 ст.106-1 НК РБ), тут конечно возникает вопрос как заполнять товарную часть. Я бы делал так: сумма уплаченного НДС известна, вычисляем сумму без НДС + заполняем код ТНВЭД и признак «Ввозной НДС»
Беларусь
Герда 17.08.2016 14:50:36
Лучик для вас из К+: При реализации товара на экспорт ЭСЧФ создается и направляется только на Портал электронных счетов-фактур (далее - Портал). Покупателю выставлять ЭСЧФ не нужно (абз. 3 ч. 1 п. 8 ст. 106-1 НК).
Беларусь
Лучик 17.08.2016 15:05:08
я в курсе, но это если нерезидент...Но заказчик-то РЕЗИДЕНТ, перевозки под 0% НДС(((
Беларусь
Susanin 17.08.2016 15:08:40
я в курсе, но это если нерезидент...Но заказчик-то РЕЗИДЕНТ, перевозки под 0% НДС(((
-------------
в мой адрес железная дорога по ставке 0% выставляет регулярно
Беларусь
"Анонимно" 17.08.2016 15:11:18
в мой адрес железная дорога по ставке 0% выставляет регулярно
_
и мне
Беларусь
Лучик 17.08.2016 15:30:41
так не хочется клепать...
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru