...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Подоходный в декларации 19.04.2016 12:38:34
Мой инспектор кричит, что сумма которую я перечислила должна равняться исчисленной. Никакие аргументы не действуют. Говорит что не имеем права перечислять больше чем начислили. Два этих значения должны быть одинаковыми. У вас также?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.04.2016 16:28:20
Вот и я показала эту переплату. Инспектору долго доказывала, что так можно и ничего страшного.
___________
Не то чтобы можно, но куда тут уже деваться, если взял и сделал. Переплата же есть, вполне понятно как она образовалась, вполне очевидно что её надо показывать в декларации.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 16:29:53
Да, какие тупые бухгалтеры. Подоходный возникает только при выплате дохода!!! Как можно начислить 20млн а перечислить 25???
_______________________________
ну, к примеру, отпускные за апрель я перечисляю в марте, и обязана уплатит подоходный при их выдаче. Отпускные начисляю в апреле. Соответственно, у меня переплата идет на сумму подохлдного по апрельским отпускным. Ферштейн?
Беларусь
zzz 20.04.2016 16:37:13
С этого года поменялось заполнение справочных данных. У меня по всем фирмам есть небольшие переплаты и на начало и на конец периода. Везде показала как положительное сальдо. В журнале УСН № 7 все доходчиво расписано с примерами заполнения. А инспектор может кричать все что угодно, есть инструкция.
Беларусь
Солоха 20.04.2016 16:40:30
у меня тоже переплата по выданным отпускным будущего периода. Поставила как раньше равные суммы. Завернули деклу. Пришлось показывать переплату плюсом
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 16:42:39
30 апреля 2015 г. состоялся интернет-семинар по теме «Упрощенная система налогообложения» с участием Ольги Кишко, заместителя начальника инспекции - начальника управления налогообложения организаций инспекции Министерства по налогам и сборам по г.Минску.
ВОПРОС (ЗАО «ИС»): Заработная плата в организации выплачивается своевременно и в полном объеме. По состоянию на 1 января 2015 г. имеется переплата по подоходному налогу в размере 500 000 руб. Подоходный налог, исчисленный с заработной платы за декабрь 2014 г., составил 3 000 000 руб., за январь 2015 г. - 3 000 000 руб., за февраль 2015 г. - 3 000 000 руб.
Правильно ли будет заполнение строк в налоговой декларации (расчете) по налогу при упрощенной системе налогообложения (далее - декларация):
• строка 4 - 0 руб.;
• строка 5 - 9 000 000 руб.;
• строка 6 - 8 500 000 руб.;
• строка 7 - 0 руб.?

ОТВЕТ: Правильно.
С учетом норм п.12 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24.12.2014 № 42, в строке 4 «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года» раздела III декларации сумма переплаты по подоходному налогу по состоянию на 1 января 2015 г. не отражается.
В строке 5 «Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде» раздела III декларации за I квартал 2015 г. отражается сумма подоходного налога, исчисленного с доходов, фактически выплаченных в январе, феврале и марте 2015 г.
В строке 6 «Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде» раздела III декларации за I квартал 2015 г. отражается сумма подоходного налога, перечисленного в бюджет в январе, феврале и марте 2015 г.
В строке 7 «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода» раздела III декларации за I квартал 2015 г. отражается сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного и не перечисленного в бюджет с доходов, фактически выплаченных в отчетном году до истечения отчетного периода, с учетом сумм подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, не перечисленного (либо излишне перечисленного) в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года.
Таким образом, в случае если в январе, феврале и марте 2015 г. (то есть в I квартале) в бюджет перечислена сумма подоходного налога (строка 6 раздела III декларации меньшая, чем указанная в строке 5 раздела III этой же декларации, то строка 7 заполняется с учетом имеющейся у организации по состоянию на 1 января 2015 г. переплаты по подоходному налогу.
При этом, поскольку в ситуации, изложенной в вопросе, разница между показателями строк 5 и 6 раздела III декларации равна сумме переплаты по подоходному налогу, имеющейся у организации по состоянию на 1 января 2015 г., строка 7 не заполняется.
Беларусь
Лёля 20.04.2016 16:46:49
Завернули деклу. Пришлось показывать переплату плюсом
_______________
Солоха, а где инспектор видит, что это подоходный по буд. отпускам? Я тоже поставила равные суммы, все принято
Беларусь
Солоха 20.04.2016 16:51:12
Я поставила начисленный за период декабрь-февраль. И там и там. А у них по карточке перечисленный не пошел. Больше. Исправляла.
Беларусь
Солоха 20.04.2016 16:54:27
Но самое интересное. Вот у меня филиалы. По закону, я могу в районные инспекции перечислять. И что тогда. Ничо ж не пойдет , если я так буду делать. Разрыв шаблона
Беларусь
Лёля 20.04.2016 16:55:05
Понятно, я ставлю перечисленный за январь-март и там и там. Может со следующего квартала начать писать переплаты по отпускам по чэсному?
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 16:55:55
Мне инспектор сказала, что переплату отражать обязательно, т.к. если поставить начисленный больше, чем уплаченный, то будет недоимка.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:00:10
Понятно, я ставлю перечисленный за январь-март и там и там. Может со следующего квартала начать писать переплаты по отпускам по чэсному?
_________
У вас и так по-честному. Доход работник получил в марте, удержали и перечислили подоходный налог тоже в марте. То что по каким-то бухгалтерским заморочкам начисление отпускных в апреле пройдёт, к этим процессам отношения не имеет.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:10:32
Но самое интересное. Вот у меня филиалы. По закону, я могу в районные инспекции перечислять. И что тогда. Ничо ж не пойдет , если я так буду делать. Разрыв шаблона
______________________________
вот у меня есть перечисления подоходного в другую ИМНС, мы с инспектором каждый квартал выверяли суммы, к концу года вроде вопросов не было, а сейчас присылает типа декларация с ошибками и указывает мне сумму по Минску, но в лицевой карточке из портала видны суммы по перефирии, и два часа уже звоню ей не могу дозвониться. Ведь в любом случае я должна уточненную сегодня подать, вот и какую сумму ставить?
Беларусь
Лёля 20.04.2016 17:13:47
Доход работник получил в марте, удержали и перечислили подоходный налог тоже в марте. То что по каким-то бухгалтерским заморочкам начисление отпускных в апреле пройдёт, к этим процессам отношения не имеет.
___________
Вот как раз сейчас в Главной книге читаю про этот подоходный. Тоже думаю, что из-за отпусков переходящих не будет переплат. Блин, это ж надо так написать декларацию, второй год уже, а каждый квартал голову ломаем, все как в первый раз.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:15:36
Ведь в любом случае я должна уточненную сегодня подать, вот и какую сумму ставить?
____________
Сроков для уточнения внезапно нет. Это не фсзн, где только два состояния, либо приняли либо нет. Одна из прелестей налоговых деклараций что по быструхе можно подать что угодно, а потом спокойно уточнятся сколько надо.
Беларусь
Солоха 20.04.2016 17:18:17
Тоже думаю, что из-за отпусков переходящих не будет переплат
________________________
не будет, если вы его в марте начислили. Моя программа древняя. Я апрельские начисляю в апреле, подоходный тоже начисляется в апреле . Но перечисляю в марте. Я, конечно, могу и в марте начислить как отпуск будущих периодов, тогда все нормально будет. Но у меня свои есть нюансы и заморочки. Видимо, придется пересматривать что то.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:22:07
Ведь в любом случае я должна уточненную сегодня подать, вот и какую сумму ставить?
____________
Сроков для уточнения внезапно нет. Это не фсзн, где только два состояния, либо приняли либо нет. Одна из прелестей налоговых деклараций что по быструхе можно подать что угодно, а потом спокойно уточнятся сколько надо.
___________________________
я так понимаю, что уточняться «сколько надо» можно после статуса «принята инспектором», а у меня ведь принята с ошибками,
такое ощущение что в налоговой телефоны не работают ни в приемную ни инспектору не возможно дозвониться
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:22:13
не будет, если вы его в марте начислили. Моя программа древняя. Я апрельские начисляю в апреле, подоходный тоже начисляется в апреле . Но перечисляю в марте. Я, конечно, могу и в марте начислить как отпуск будущих периодов, тогда все нормально будет. Но у меня свои есть нюансы и заморочки. Видимо, придется пересматривать что то.
__________
Да без разницы что там в программе делается. Просят же взять конкретно удержанный подоходный из выплаченных доходов в январе-марте, и показать его же перечисление. Отсылок и связи с бухучётом тут вообще нет.
Беларусь
Лёля 20.04.2016 17:24:12
не будет, если вы его в марте начислили
___________
Все. Поняла. Я чесная!
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:25:17
я так понимаю, что уточняться «сколько надо» можно после статуса «принята инспектором», а у меня ведь принята с ошибками,
___________
По законодательству вы должны подать декларацию до 20 числа, при подаче в электронном виде декларация считается поданной при наличии ответа от портала, что он вашу декларацию принял.
Реакция инспектора, с ошибками или без, и когда вообще соблаговолит инспектор принять, вас уже не касаются.
Что фактически позволяет сдавать декларации до 23:59 (для самых экстремалов), а инспектору принимать их на следующий день.
Беларусь
"Анонимно" 20.04.2016 17:28:41
По законодательству вы должны подать декларацию до 20 числа, при подаче в электронном виде декларация считается поданной при наличии ответа от портала, что он вашу декларацию принял.
Реакция инспектора, с ошибками или без, и когда вообще соблаговолит инспектор принять, вас уже не касаются.
Что фактически позволяет сдавать декларации до 23:59 (для самых экстремалов), а инспектору принимать их на следующий день.
______________________
Спасибо, утешили!)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-72

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru