...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
lion 12.07.2010 13:22:50
Прочитала письмцо МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 июля 2010 г. N 4-1-14/3511 О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ
В частности последний абзац «для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от акцизов, экспортер товаров, отгруженных с 1 июля 2010 года, представляет в налоговый орган в пакете документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 Протокола по товарам, вместо Заявления копию таможенной декларации, оформленной при выпуске товаров в свободное обращение в случае уплаты импортером-налогоплательщиком России или Казахстана косвенных налогов в таможенные органы указанных государств. Данное положение относится к реализации товаров в Республику Казахстан, а также к реализации товаров происхождения третьих стран в Российскую Федерацию, отгруженных, в том числе с 1 июля 2010 г., по которым в указанных государствах произведено предварительное декларирование и уплата налогов таможенным органам до 1 июля 2010 г.»
Возникло 2 вопроса:
1. Если экспортирую (импортирую) товар производства РБ (РФ) где брать копию упомянутой таможенной декларации.
2. Если товар был ввезен на территорию РБ в 2009 г., когда действовала временная таможенная пошлина 0% (сейчас 15%), то при экспорте этого товара в РФ покупатель будет уплачивать таможенную пошлину или нет?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ну просто так 12.07.2010 13:46:04
1. ГТД не нужна, наличие ГТД относится не к Вашему случаю, читайте внимательно ПОСЛЕДНЕЕ предложение цитируемого Вами абзаца.
2. Покупатель-нерезидент РФ пошлину платить не будет.
Беларусь
"Анонимно" 12.07.2010 13:46:10
по вопросу 1:
Я думаю, что это касается отдельных случаев, когда Вы экспортировали товар в Казахстан или товар 3-х стран в РФ, а Ваш покупатель из-за неясности законодательства в начале июля или по др.причинам уплатил НДС при ввозе таможенным органам и соответственно уже не будет платить его в налоговую и предоставлять заявление о ввозе. В таких случаях подтверждением экспорта будет не заявление о ввозе (которого не будет), а импортная таможенная декларация налогоплательщика Казахстана или РФ.
Беларусь
lion-нтп 12.07.2010 13:58:35
т.е. с отечественными товарами все по-старому? т.е. надо ст-1?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru