УСН без НДС, раздельный учет. В июле отписали товар, в августе оплата. Розница у меня 15%ВД, а эта отгрузка должна быть 8%ВВ. В налоговой декларации п.1Валовая выручка всего-что указывать, только то, что сдано в банк, или + оплата по ТТН. И в КДиР ТТН отгрузка в какой месяц отнести, август?
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 12:49:09
?
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 17:00:41
ап
Беларусь
"Анонимно"19.10.2010 17:24:53
Я тут уже поднимала вопрос по какой ставке: 8 или 15%. Сошлись на мнении, что надо спросить местную ИМНС - её отношение. В местной ИМНС мнение такое: если вдоговоре на отгрузку из розн. точки есть фраза «для собственного использования», то это розница, 15% Я в налоговой указываю выручку по кассе (не то, что сдано в банк, а то, что по Z-отчётам) + оплата по банку, у меня ещё чеки бывают. В КДиР в разд.1 указываю кроме того, что по Z-отчётам ещё и оплату отгрузки по банку (выписка №, п/п№, дата, от кого по какой ттн)