| |
|
|
| |
|
|
Главбуся
18.05.2011 15:18:58
|
 |
 |
Народ- не заметила, Вы обсуждали Разъяснение Минфина от 12.05.2011 г № 15-1-6/266 « О порядке отражения в бухгалтерском учете налога на прибыль»? : ( У меня нет слов, одни маты. Вот это упрощение! Считайте налог каждый месяц ( квартал),составляйте справку-расчет и отражайте в бухучете 99-68!!.Видите ли, в инструкции № 89 написано, что в отчетном периоде на счете 99 отражается начисленный налог на прибыль.И в инструкции 19 написано, что в отчете о прибылях и убытках(форма 2) в строке 250 отражается :«сумма налога на прибыль,исчисленная за отчетный период в соответствии с законодательством» Цитата в рахъяснении выделена жирным шрифтом. Это каким же законодательством установлено, что налог на прибыль надо считать ежемесячно или ежеквартально? Я балдею от наших законотворцев.Твердо обещаю, что считать не буду, потому как льготу отразить не имею права, а ее до фига- это раз, во вторых, на кой начислять, скоро поползут убытки, сами знаете почему и отрахать поросту нечего. Пусть чскажут спасибо, что мы еще платим по прошлому году налог.Это что же за сальдо будет по налогу ежемесячно и с каким лицевым счетом оно будет совпадать? Это что за бухучет? Пока что это называется предоплатой по налогук. Не, сам Минфин заставляет искажать бухгалтерский учет! Измените свои устаревшие инструкции и не дурите людям голову и так хватает отчетности по самые уши! К марту мы Вам налог посчитаем!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.05.2011 15:24:18
|
 |
 |
А мы налог на прибыль в этом году платим по прогнозным показателям (т.е. 2 метод). Так в июне подам уточненныую декларацию и уменьшу сумму налога на прибыль до планируемой в 1 квартале, раз уж все равно ее уплатили. Уже огромные убытки и этой прибыли вообще не видно на горизонте.
Беларусь
|
 |
 |
КЕ8
18.05.2011 15:25:46
|
 |
 |
Читала,но как-то спокойно.Кстати,(помните,был топик в прошлом году-обсуждали )- предполагала,что так и будет.Но у меня эмоций по этому поводу-нет.Согласитесь,в свете последних событий тема бухучета-неактульна.Все летит в тартарары.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:27:01
|
 |
 |
А я забила в УП, что отражать налог буду раз в квартал, т. к. 99 на 84 тоже закрываем раз в квартал, потому что учредители дивиденды хотят раз в квартал:)
Беларусь
|
 |
 |
LS
18.05.2011 15:28:26
|
 |
 |
Я тоже повозмущалась.Давайте письма писать, хватит х-ю выдавать за единственно верное решение.
Беларусь
|
 |
 |
Fil
18.05.2011 15:30:31
|
 |
 |
«... в инструкции № 89 написано, что в отчетном периоде на счете 99 отражается начисленный налог на прибыль.» _______________________ А какой отчётный период для налога на прибыль? :)
Беларусь
|
 |
 |
Глав бусел
18.05.2011 15:31:43
|
 |
 |
Уважаемая Главбуся, я сначала думал так же , как и вы , пока не стал готовить баланс , прилож 2 о прибыли для банка. И понял я , что без расчета налога на прибыль как-то не увидишь ту прибыль , которая остается в распоряжении предприятия.
Беларусь
|
 |
 |
Fil
18.05.2011 15:31:56
|
 |
 |
(выделено мной) «... скоро поползут убытки, сами знаете почему и ОТРАХАТЬ поросту нечего...» _________________ По Фрейду? :)
Беларусь
|
 |
 |
Макс Фактор
18.05.2011 15:32:38
|
 |
 |
можно отразить 31 декабря 2011 года как исправление ошибки в месяце ее обнаружения.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:32:55
|
 |
 |
налаговые регистры же не отменяли вроде как еще или может,,,уже ? Кто их, как ведет в 2011 году ? (месяц ,квартал....) Теряюсь уже ..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:35:35
|
 |
 |
http://www.buh.by/mes.asp?c=1&t=247675
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:38:09
|
 |
 |
Почему тема не актуальна? Мы стоим в плане проверок на июль. Я так понимаю, что я должна отразить ВСЮ себестоимость, вывести ежемесячные прибыли точно-преточно. И, возможно, ИМНС это всё проверит и ЗАБРАКУЕТ! Снимет с затрат что-нибудь и потом захочет оштрафовать...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:39:05
|
 |
 |
И за проверенный период уточненные НЕВОЗМОЖНО подать, даже если не забракует...То есть как отразишь себестоимость так и будет
Беларусь
|
 |
 |
Fil
18.05.2011 15:41:11
|
 |
 |
«Анонимно» 18.05.2011 15:38:09 Почему тема не актуальна? Мы стоим в плане проверок на июль. Я так понимаю, что я должна отразить ВСЮ себестоимость, вывести ежемесячные прибыли точно-преточно. И, возможно, ИМНС это всё проверит и ЗАБРАКУЕТ! Снимет с затрат что-нибудь и потом захочет оштрафовать... _________________________ Было разъяснение МНС. Налог на прибыль будут проверять до 31.12. предыдущего года (в Вашем случае до 31.12.2010).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:46:03
|
 |
 |
cлева в новостях четвертая сверху и на сайте http://www.minfin.gov.by/rmenu/business-accounting/buhuchet/razyasneniya/raz12052011_np/ Разъяснение от 12.05.2011 № 15-1-6/266 «О порядке отражения в бухг. учете налога на прибыль» а что, собственно, такого ужасного в этом разъяснении БУХГ. УЧЁТА налога?
Беларусь
|
 |
 |
МОХ
18.05.2011 15:48:08
|
 |
 |
Макс Фактор 18.05.2011 15:32:38 можно отразить 31 декабря 2011 года как исправление ошибки в месяце ее обнаружения. _____________________________ не думаю что эо круто тем кто льготирует... к тому же для подачи балансов под кредиты...хм...бОльшую прибыль показывать - #
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:48:39
|
 |
 |
Глав бусел ___________ )))))))))))))))))))):
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.05.2011 15:55:49
|
 |
 |
Почему тема не актуальна? Мы стоим в плане проверок на июль. Я так понимаю, что я должна отразить ВСЮ себестоимость, вывести ежемесячные прибыли точно-преточно. И, возможно, ИМНС это всё проверит и ЗАБРАКУЕТ! Снимет с затрат что-нибудь и потом захочет оштрафовать... __________ А что уже есть план проверок на 2 полугодие?
Беларусь
|
 |
 |
АНМИ
18.05.2011 15:57:56
|
 |
 |
это разъяснение больше похоже на бред студента который не выучил тему и плетёт что попало
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
18.05.2011 16:00:58
|
 |
 |
Если уж хочется им «отразить» что-то, так можно уплаченную сумму за квартал и отразить: 68-51=5 руб и 99-68=5 руб. И это было бы правильно.Никакого ж долга перед налоговой нет? Так какого черта сальдо должно висеть по 68/субсчет налога на прибыль?Сочувствую тем,кто дивиденды начисляет и выплачивает раз в квартал- к концу года ,мот получиться, возвращать придется. Насчет кредитов банка. Берем и часто. Представляем отчеты. Смотрят прибыль, а не налог на прибыль. Понятно, что он меньше чистой прибыли и больше 24 % никак не может быть от нее.Пофиг банку, что Вы там не отразили. Нам квартальный отчет ведомству приходится сдавать 17-18 числа, еще до налогов. И то пишем, что НДС по РФ зачли, хоть еще и не заплатили.20 заплатим, а в отчете на 17 число отразили : ) Так еще и липовый налог отражать! Может,кому это и не проблема, если одна ставка, а у нас две и льготы и субсчетов по 91-60 и по 92-90, их хоть бы свернуть успеть и проверить, где НДС надо начислить и пр.И так в году носим все время уточненные. А в этом году кому носить?
Беларусь
|
 |
 |
АНМИ
18.05.2011 16:03:08
|
 |
 |
Если уж хочется им «отразить» что-то, так можно уплаченную сумму за квартал и отразить: 68-51=5 руб и ----- А я так и отразила - где-то давно видела, ято плановые платежи это не переплата - следовательно он должен быть начислен, + в налоговой он тоже начисляется
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>
|
|
| |
|
|