...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
затраты 09.09.2011 9:34:12
На новой работе разбираюсь со сч 20. Полный кавардак. организация занимается ремонтными работами, и образовалось с десяток объектов с не закрытыми затратами, там и з/п и з/п-е налоги и материалы израсходованные (выяснилось , выполнялись работы образовывались затраты, по окончанию чего заказчик не подписал акты выполненных работ, по различным причинам .).Затраты при этом накапливались на20. Как мне провести правильно весь этот накопившийся мусор. Какими проводками и нужно ли уплатить НДС с суммы затрат?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
МОХ 09.09.2011 9:39:22
Должны висеть на незавершенке
Беларусь
затраты 09.09.2011 9:52:35
там же на 20 и оставлять? и как долго они висеть будут,ведь есть затраты и с 2008года
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2011 9:55:24
Как мне провести правильно весь этот накопившийся мусор?
А Вы у дира спросите, что делать. Предприятие затраты понесло, объект повис. Что в договоре написано? Ответственность сторон за неуплату или несдачу объекта. Договор Вы ведь не подписывали. А просто так списать, спрятать затраты бух не может, и не имеет права без доков. Мой совет не лезьте в прошлый период Вы все юр. тонкости договора можете не знать и не узнать. Пусть аудитор колупается, на восстановление не идите. Потом на Вас все шишки повалятся, а так аудитор исправлял.
Какими проводками и нужно ли уплатить НДС с суммы затрат?
Какой ндс!!! Это ведь не реализация.
Беларусь
МОХ 09.09.2011 10:04:06
Затраты будут висеть 3 года (без сверки с заказчиком) а потом спишутся, если акты так и не подпишут, вместе с дебиторкой.
Беларусь
затраты 09.09.2011 10:25:18
МОХ. спишуться на какой счет и за счет чегоплатежей не было дебиторки нет по этим затратам?
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2011 10:39:40
Знакомая ситуация.Сменили ГБ, аудит делать не хотят. А ты ГБ, как хочешь, так и закрывай дырки/ляпы прошлых лет.
В таких случаях я делала так. Прошло 3 года документально. Всё вышеописанное директору в виде докладной записки. И пусть принимает решение: «списать за счет прибыли». Не принимает - ладушки! Пусть всё так и висит дальше, но уже на другом счете.
Беларусь
затраты 09.09.2011 10:45:45
«Анонимно» при принятии решение: «списать за счет прибыли». Я так понимаю в этом случае начисляем НДС добавляем к списанию за счет прибыли, и уплачиваем НДС
Беларусь
МОХ 09.09.2011 10:51:31
затраты 09.09.2011 10:25:18

МОХ. спишуться на какой счет и за счет чегоплатежей не было дебиторки нет по этим затратам?
_______________
Да сорри. тут забыл, что акты у вас не подписаны.
Направлений мыслей много, всё зависит, что вы всё-таки собираетесь делать реально с этими объектами. Подавать ли в суд на заказчика, или ещё что ?
Как вариант - выкинуть догово с заказчиком и списать эти затраты как не давшие продукции ( учитываемые при налогообложении). Т.к. при наличие договора, думаю что наша уважаемая налоговая отнесёт эти затраты на счёт заказчика и снимет у вас с «затрат, не давших продукции».


Беларусь
МОХ 09.09.2011 10:59:41
Согласно подпункту 1.1.7 пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК) объектами обложения налогом на добавленную стоимость признаются обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь, включая обороты по прочему выбытию товаров, основных средств и нематериальных активов, неустановленного оборудования и объектов незавершенного капитального строительства.
Для целей исчисления налога на добавленную стоимость прочим выбытием товаров, основных средств и нематериальных активов, неустановленного оборудования и объектов незавершенного капитального строительства признается любое их выбытие, за исключением продажи, обмена и безвозмездной передачи.
Таким образом, прочее выбытие, в том числе и ликвидация, объекта основных средств признается объектом обложения налогом на добавленную стоимость.
Беларусь
БТР 09.09.2011 11:48:02
МОХ, а почему вы считаете, что это объект незавершенного строительства?Или ОС? Организация занимается ремонтными работами, например содрали старые обои, плитку стали класть -заказчик отказался. Какое ОС, если здание принадлежит заказчику. Я бы провела аналогию с производством и списала бы все эти затраты как «затраты на производство, не давшее продукцию» в дебет 91-го счета. И не надо ждать три года. На производстве такие затраты списывают в декабре тек. года и они участвуют в н/обложении. Конечно, тут (раз 2008г, да ещё включают в себя материалы) я бы провела как неучаствующие.
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2011 13:22:29
Можно спросить, как ушла предыдущая бух.,оставив такие хвосты?
Беларусь
Аноним 09.09.2011 13:40:04
А таких бухов большинсво, приходишь и удивляешься,зата как себя несут. А дирикам только молодых и зеленых подовой, а как попандос, тогда и посташе пойдет.
Беларусь
В.Ш. 09.09.2011 14:46:23
затраты 09.09.2011 9:34:12

На новой работе разбираюсь со сч 20. Полный кавардак. организация занимается ремонтными работами, и образовалось с десяток объектов с не закрытыми затратами, там и з/п и з/п-е налоги и материалы израсходованные (выяснилось , выполнялись работы образовывались затраты, по окончанию чего заказчик не подписал акты выполненных работ, по различным причинам .).
==============================
Полный кавардак, если работы были оформлены актами (процентовками), но их не подписал заказчик, а вы не не знаете о своем праве на одностороннее подписание этих документов согласно п. 4 ст. 708 ГК и п. 41 Правил заключения и исполнения договоров подряда от 15.09.1998 № 1450.
Вот с этого вам надо начинать, если работы действительно были выполнены, ну скажем, без брака (наличия виновных лиц) и т.д.и т.п. ...
Беларусь
Е.Н. 09.09.2011 15:19:35
Позвольте «встрять». Согласно пункту 4 статьи 708 ГК
«При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной.» У нас и отметку заказчик не собирается ставить. Пинаемся письмами третий месяц. Неужели выход только через суд? Или приложить письмо к одностороннему акту и провести?
Беларусь
затраты 09.09.2011 15:52:16
В.Ш. 09.09.2011 14:46:23
Полный кавардак, если работы были оформлены актами (процентовками), но их не подписал заказчик, а вы не не знаете о своем праве на одностороннее подписание этих документов согласно п. 4 ст. 708 ГК и п. 41 Правил заключения и исполнения договоров подряда от 15.09.1998 № 1450.
Вот с этого вам надо начинать, если работы действительно были выполнены, ну скажем, без брака (наличия виновных лиц) и т.д.и т.п. ...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
откуда мне знать не было ли там брака. на тот период совершенно и другой дирик работал. спросить ни у кого ничего невозможно. вот я и задаю вопро куда мне девать затраты, иначе, если б была какая-то ясность шаги предпринимались другие.
Беларусь
БТР 09.09.2011 16:41:52
Одностороннеподписанные акты при взыскании кред задолженности не принимают во внимание. Когда такой беспорядок в учете, можно попробовать позвонить в бухгалтерию заказчиков с целью узнать -почему нет актов(не выполнены работы, требуют уменьшения объемов, брак и т.п.)
Беларусь
В.Ш. 09.09.2011 16:56:38
затраты 09.09.2011 15:52:16

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
откуда мне знать не было ли там брака. на тот период совершенно и другой дирик ра-ботал. спросить ни у кого ничего невозможно. вот я и задаю вопро куда мне девать затраты, иначе, если б была какая-то ясность шаги предпринимались другие
=================================
Вы просите погадать на кофейной гуще по поводу вашего МУСОРА и что вообще знаете про бухучет или как?
Ваше дело, как ГБ, знать то, что во всех случаях сначала документы необходимо получить, если хотите громко скажу, затребовать и, даже, к этому руку приложить.
Может это предыдущий директор кого-нибудь одарил или ещё чего такого, варианты то разные могут быть. Так что до бухучета и налогообложения ещё далеко, покаместь, по крайней мере, новый директор не учинит на Вашей служебной записке ту или иную резолюцию ...
Ему решать с него и спрос, по крайней мере со стороны учредителей ...
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2011 16:57:07
может и я сюда влезу
«затраты на производство, не давшее продукцию» в дебет 91-го счета, я пока не работала с производством
готовимся оказывать услуги по монтажу, тех.обслуж сигнализаций различных, одну за другой постепенно в течение года получаем лицензии, которые сразу изнашиваются 20 02. Ни одно акта пока нет и не будет в этом году. Есть только торговля и 90 44.
Куда я могу в конце года этот 20 отнести? Там еще ЗП человечка бегающего по этим бумажкам?
Беларусь
Аlmaz 09.09.2011 17:27:42
Я бы сделал инвентаризацию незавершенного производства , сделал сверку с заказчиком , и согласно приказу руководителя по результатам инвентаризации делал бы проводки
Беларусь
"Анонимно" 09.09.2011 17:32:04
«Анонимно» 09.09.2011 16:57:07
---------
похоже ваши зататы по получению лицензий должны лечь на 26 счет или 97 счет а не на 20
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru