| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
01.11.2012 9:50:47
|
 |
 |
Доброго всем утра! Только еще начинаю работать в качестве гл. бух-ра и хотела бы уточнить.Согласно инструкции по инвентаризации активов и обязательств при составлении годовой очетности инвентаризация обязательств проводится не ранее 1 декабря. Согласно п.63 инструкции определяется задолженность на 1 ноября отчетного года. Я так понимаю, что инвентаризацию я должна провести, например с 1 декабря по 15 декабря, но по состоянию на 1 ноября. Я права? В 1С: для того чтобы увидеть задолженность на 1 ноября нужно при формировании акта сверки открыть период по 30 октября, в печатной форме тоже везде 30 октября. Нужно ли корректировать на 1 ноября (придется вручную)? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.11.2012 10:01:15
|
 |
 |
инвентаризации , т.е. подтверждание цифирь в БУ с фактом, проводят НЕ РАНЕЕ 1 ноября. Инвентаризация проводится в реальном времени, а ни хадним числом.
Издали приказ сегодня, что 5 ноября в 10-00 проводится инвентаризация. Значит до 10-00, все документы МОЛы должны сдать в БУ ну и далее по 180 пост.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.11.2012 12:19:48
|
 |
 |
Вопрос вообщето по инвентаризации обязательств и в инструкции написано, что она проводится не ранее 1 декабря но по сотоянию на 1 ноября
Беларусь
|
 |
 |
Людмила
01.11.2012 12:32:38
|
 |
 |
Насколько я помню из курса бух. учета нархоза, на 1 ноября распечатываются акты сверок по контрагентам и рассылаются. А уже в декабре проводится инвентаризация расчетов и там уже задолженности сортируются как подтвержденные, неподтвержденные. Вобщем, гемора много, я вообще инвентаризации делаю перед аудитом (маленькая фирма).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|