При списани трудовой книжка я снисываю на 90.10 (неуч), начисляю НДС 90.8(неуч???), потом сотрудник мне возмещает на полную сумму с НДС?? Вопрос с НДС: Он входит в налогооблагаемую базу?
В последнем ГБ №13 прочитала , что если трудовую передаете по цене приобретения , то нет базы для НДС и начислять не надо . Только я полагаю и к вычету брать входной не надо.
Беларусь
"Анонимно"29.03.2013 11:11:45
спасибо
Беларусь
"Анонимно"29.03.2013 11:20:34
http://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/tsybina-l-skrinnikov-i-o-naloge-na-priby 12 марта 2013 На вопросы об особенностях исчисления и уплаты налога на прибыль и НДС ответили нач. гл. упр. методологии налогообложения организаций МНС Л.Цыбина и нач. упр. косв. налогообложения МНС И.Скринников. Еще раз об НДС при реализации трудовых книжек С 2013г. налоговая база в целях исчисления НДС при реализации трудовых книжек определяется как положительная разница между ценой реализации и ценой их приобретения. При этом цены приобретения и реализации определяются с учетом НДС (п.3 ст.98 НК). Как пояснил И. Скринников, введение этой нормы обусловлено тем, что на протяжении ряда лет в МНС поступали вопросы плательщиков по исчислению НДС при реализации трудовых книжек. С учетом того что трудовые книжки передаются работникам по цене приобретения, отсутствует налоговая база и соотв-но необходимость в исчислении НДС.
Беларусь
"Анонимно"29.03.2013 11:30:52
Но ведь при возмещении ст-ти трудовой я отношу на прочие доходы 90,7 значит и НДС надо начислить.?