| |
|
|
| |
|
|
КТС
23.09.2013 16:30:53
|
 |
 |
Подскажите, как вы проводите в БУ корректировку таможенной стоимости в случае, если товар по данной импортной поставке уже полностью или частично продан? Можно ли прописать в УП отнесение КТС на издержки обращения, а не на увеличение стоимости товара?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.09.2013 16:51:00
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.09.2013 21:42:23
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.09.2013 9:59:41
|
 |
 |
Народ, ну неужели никто с КТС не сталкивался? Ну поделитесь, как вы поступаете в ситуации, когда товар полностью или частично продан, но на него приходит корректировка. Куда ее относить? Можно ли на затраты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:03:41
|
 |
 |
корректировка таможенной стоимости никакого отношения к ув. стоимости не имеет. Приходуете по инвойсу
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.09.2013 10:05:42
|
 |
 |
По инвойсу это понятно. Но ведь сбор и таможенные пошлины мы относим на увеличение стоимости товара. По идее, доначисленные пошлины по КТС мы тоже должны кинуть на стоимость товара, а как, если он уже продан?
Беларусь
|
 |
 |
Карла
24.09.2013 10:05:43
|
 |
 |
я относила на затраты, т.к. от корректировки до выяснения прошло полгода, аудит со мной согласен
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:13:42
|
 |
 |
пошлину, оформление относить на затраты, тогда и проблем не будет
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.09.2013 10:18:43
|
 |
 |
я относила на затраты, т.к. от корректировки до выяснения прошло полгода, аудит со мной согласен *** А вы это прописали в учетке?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 11:15:03
|
 |
 |
ыыыыыыыыы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 11:23:03
|
 |
 |
КТС не имеет отношение к реальной стоимости товара, она нужна только для расчёта пошлины и как документ, подтверждающий, что вы обоснованно уплатили Тамож.пошлины и ОТНЕСЛИ их на затраты. Что у Вас тогда с расчётами будет???, если вы КТС добавите к стоимости товара?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 11:24:22
|
 |
 |
А вообще спросите вашего аудитора: на каком основании она имеет своё мнение. Я же просто бух. А она с лицензией
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 11:26:37
|
 |
 |
Да, тут прочитала Ваш комментарий, Автор. Если корректировка +, то у вас вылезет убыток. Если корректировка-, то прибыль, а таможенные пошлины вернёте.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.09.2013 11:40:46
|
 |
 |
Я, наверное, не так сформулировала свой вопрос. Меня интересует куда относить доначисленные ПОШЛИНЫ и СБОР. Сама КТС меня не интересует. Мы получили товар, оприходовали его по контрактной стоимости, повесили сверху сбор и пошлины - сформировали себестоимость, продали товар. Гарантийный платеж по КТС все это время висел на 76м. Через полтора месяца таможня не приняла заявленную нами таможенную стоимость и приняла решение о корректировке пошлин и сбора в сторону увеличения. Вот куда их впихнуть?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
24.09.2013 16:23:17
|
 |
 |
Мы делаем справку бухгалтера и пропорционально стоимости разносим КТС. Та часть, что попала на проданный товар списываем в продажу, что осталось - на остатки
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 16:30:51
|
 |
 |
полностью согласна с Ольгой, тоже так делаем и аудитор так рекомендовал
Беларусь
|
 |
 |
ира
24.09.2013 16:33:00
|
 |
 |
....Та часть, что попала на проданный товар списываем в продажу.... =============== это в смысле относим на затраты?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.09.2013 16:50:33
|
 |
 |
Мы делаем справку бухгалтера и пропорционально стоимости разносим КТС. Та часть, что попала на проданный товар списываем в продажу, что осталось - на остатки *** Ольга, у вас в программе так можно сделать или вы ручками таблички лепите и распределяете?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|