| |
|
|
| |
|
|
Перевод с конверсией
20.11.2014 16:42:35
|
 |
 |
Посоветуйте, пожалуйста, как правильнее отразить перевод с конверсией. ВНУТРИ.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Перевод с конверсией
20.11.2014 16:42:59
|
 |
 |
07.10.14г. сконвертировали 111100 российских рублей в 2200 Евро. (для оплаты поставщику-нерезиденту.)
Какие проводки правильнее:
ВАРИАНТ 1: Дт 90.8 Кт 52 - 111100 рос.руб.= 29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 60.11 Кт 90.7- 2200 Евро= 29282000 бел.руб.(по НБ РБ)
ВАРИАНТ 2: Дт 57.3 Кт 52 - 111100 рос.руб.= 29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 60.11 Кт 57.3 - 2200 Евро= 29282000 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 91.4 (или 90.8?) Кт 57.3 - 215050 бел.руб.
При расчете налога на прибыль оба варианта дают одинаковый результат. Но только как же правильно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.11.2014 16:47:20
|
 |
 |
вариант 2 правильный, расходы/доходы от конверсии на 90.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 10:51:41
|
 |
 |
«Анонимно» 20.11.2014 16:47:20
вариант 2 правильный, расходы/доходы от конверсии на 90. ________________________________ Т.е., правильнее будет вот так?:
Дт 57.3 Кт 52 - 111100 рос.руб.= 29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 60.11 Кт 57.3 - 2200 Евро= 29282000 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 90.8 Кт 57.3 - 215050 бел.руб.
До меня главбух делала по первому варианту, но на налог на прибыль это не влияет (доходы и расхды от конверсии отразятся на сальдо по сч.90.9 «Прибыль/убыток от реализации»). Я пришла с октября. Стоит ли испралять ее проводки за весь год (т.е. за январь-сентябрь), или лучше не трогать, а со своего периода делать проводки по-своему?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 10:56:09
|
 |
 |
Т.е., правильнее будет вот так? ________________ не совсем, 90 забыли: 57-52 90-57 60-90 ну, и переоценка валюты
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 11:56:10
|
 |
 |
«Анонимно» 21.11.2014 10:56:09
Т.е., правильнее будет вот так? ________________ не совсем, 90 забыли: 57-52 90-57 60-90 ну, и переоценка валюты ________________________ Тогда не понимаю, какой проводкой переоценка валюты. По Вашим проводкам получается как в ВАРИАНТЕ 1, только с 57-м счетом. А в Варианте первом бухгалтер до меня делала проводки получается, что такие как Вы написали, только минуя 57 счет.
Теперь я уже вообще запуталась. Как же тогда правильно? Девочки, можете мне кто-нибудь написать правильные проводки с цифрами? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 11:59:24
|
 |
 |
57-52 90-57 60-90 ну, и переоценка валюты Ну вот вам сказали как ,
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 12:00:18
|
 |
 |
ПЕроценка будет по 60 счету на 91 или если используете на 97 (98) . По 57 не будет .т.к все день в день .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 12:08:55
|
 |
 |
А как закрыть разницу на 57 сч.?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 12:20:45
|
 |
 |
«Анонимно» 21.11.2014 12:00:18
ПЕроценка будет по 60 счету на 91 или если используете на 97 (98) . По 57 не будет .т.к все день в день . ______________________________________________ Я имею ввиду, как отразить сумму 215050 бел.руб., т.е. разницу между 29497050 бел.руб. и 29282000 бел.руб.
Если я делаю проводки:
Дт 57.3 Кт 52 - 111100 рос.руб.= 29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 90.8 Кт 57.3 -29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 60 Кт 90.7 - 2200 Евро- 29282000 бел.руб.
То какая поводка будет на сумму 215050?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 12:55:44
|
 |
 |
«Анонимно» 21.11.2014 11:59:24
57-52 90-57 60-90 ну, и переоценка валюты Ну вот вам сказали как , ______________________ А куда девать сумму 215050?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 13:14:12
|
 |
 |
А куда девать сумму 215050? _________________ автор, это результат конверсии, он на 90 счете живет)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 13:42:12
|
 |
 |
«Анонимно» 21.11.2014 13:14:12
А куда девать сумму 215050? _________________ автор, это результат конверсии, он на 90 счете живет) ___________________________________
))
Значит, я делаю проводки:
Дт 57.3 Кт 52 - 111100 рос.руб.= 29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 90.8 Кт 57.3 -29497050 бел.руб.(по НБ РБ) Дт 60 Кт 90.7 - 2200 Евро- 29282000 бел.руб.
А сумма 215050 руб. автоматически будет включена в сальдо сч.90.8 «Прибыль/убыток от реализации» при закрытии месяца?
Правильно я все поняла?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.11.2014 13:45:18
|
 |
 |
Правильно я все поняла?
Да
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.11.2014 13:58:31
|
 |
 |
«Анонимно» 21.11.2014 13:45:18
Правильно я все поняла?
Да ________________________ Огромное спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|