Проверьте пожалуйста Правильно ли я понимаю? Числится только в количественном выражении ОС ( комп) , числится оставшиеся 50% по материалам. Решили продать в счет заработной платы своему сотруднику комп ( не ниже драг металлов) и материалы по остаточной Перевела в товар Дт.91.11-Кт.10,11- 212 367 Дт.41.1-Кт.91.11- 212 367 Дт. 91.11- Кт.01- 0 ,1шт. Дт.41.1- Кт.91.11 – 515 991 Выписала накладную Дт.91.11- кт. 41,1- 728 358 (515 991 (ОС) +212 367 (МБП)) Дт. 73 – Кт.91.1- 874 029 (619 189 (ос с ндс)+ 254840(МБП с ндс)) Дт. 91.2 – Кт.68,2- 145 671 (103 198 (НДС по ОС) + 42 473(НДС по МБП)) Дт. 73 – Кт. 70 – 874 029 В декларации по НДС в стр.1 ( где 20/120) ставлю сумму- 874 029 -20/120 -145 671 В декларацию по прибыли , сумму начисленного НДС -145 671 ставлю в стр. 3 , А в стр. 4 ( внереализ доход) ставлю сумму по ОС -515 991 (эта сумма без начисленного НДС) Получается , что выручки по декларациям НДС и Прибыли будут разные? Допустим, выручка по НДС стр.1.- 50 874 029 (с учетом продажи ос и мбп, а выручка по прибыли стр. 1.- 50 000 000 (без учета продажи ос и МБП).
Беларусь
"Анонимно"03.08.2015 16:02:27
инересно
Беларусь
MTV04.08.2015 16:15:46
Простите, что беспокою и отвлекаю таким вопросом ,но все же, если есть время и возможность скажите, что не так.
Беларусь
"Анонимно"04.08.2015 16:37:07
а зачем в товар переводите?
Беларусь
"Анонимно"04.08.2015 16:57:24
а зачем в товар переводите?..... За тем чтобы продать , и программа у меня для выписки накладных кроме 41 счета никакой другой счет не берет