...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
УСН 07.04.2016 14:01:13
Подскажите,плиз, в декларации в 3 разделе в графах 5 и 6 , где подоходный. одинаковые суммы ставить? Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Гиня 07.04.2016 14:05:17
В разделе (части, пункте) «Другие сведения» налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль, по налогу при упрощенной системе налогообложения, по единому налогу для производителей сельскохозяйственной продукции, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, по подоходному налогу с физических лиц индивидуального предпринимателя (нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в строке «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. рублей» указывается не перечисленная либо излишне перечисленная налоговым агентом сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, и (или) установленная по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов, по состоянию на 1 января отчетного года. Излишне перечисленная сумма подоходного налога с физических лиц указывается как положительная величина, задолженность - со знаком «минус».
Строка «Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.» заполняется нарастающим итогом с начала календарного года и содержит в том числе сведения о суммах подоходного налога с физических лиц, не удержанных и (или) не перечисленных по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов.
Строка «Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.» заполняется нарастающим итогом с начала календарного года и содержит сведения о суммах подоходного налога с физических лиц, перечисленных в бюджет, в том числе по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов, до последней даты отчетного периода включительно.
В строке «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по состоянию на последний день отчетного периода, тыс. руб.» указывается не перечисленная либо излишне перечисленная налоговым агентом сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, и (или) установленная по результатам проверок налоговых и иных контролирующих органов, по состоянию на последний день отчетного периода. Излишне перечисленная сумма подоходного налога с физических лиц указывается как положительная величина, задолженность - со знаком «минус».
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2016 14:12:52
если начислен в марте,а платим а апреле? Вроде говорили, что строка 7 - должна быть 0
Беларусь
Гиня 07.04.2016 14:14:23
Это разъяснение как рассылку мне имнс на эл. почту прислало.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2016 14:19:12
строка 4 точно должна быть ноль,если не было ляпов в расчете или переплате
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2016 14:29:27
А 7-ая?
Беларусь
Ольга Николаевна 07.04.2016 21:40:13
По строке 4 будет 0, если не было «ляпов» на НАЧАЛО отчетного периода.
Аналогично по строке 7 - если нет ляпов на КОНЕЦ отчетного периода.
Беларусь
АЛЕНА 08.04.2016 9:39:18
4 и 7-0.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru