| |
|
|
| |
|
|
Cергей
25.05.2006 15:51:15
|
 |
 |
Скажите, пожалуйста, говорилось не раз, но хотелось бы вернуться вновь к этому вопросу, т/к отвта не было на вопрос . Вопрос : один из видов деятельности- услуги, какими проводками вводить акт в мае 2006 года на 118 рублей, если оплата будет только в июне 2006 года. Понятно, что если это торговля, тогда через 45 сч, а как быть , если у нас оказание услуг ???? Я пришел на фирму только сейчас, но все 5 лет этого учета не было, фирма закрывала выручку через оплату , а реальные акты велись на черновичках , восстановить- то я хочу , но не пойму какими проводками ПОМОГИТЕ практическим примером!!! Благодарю Вас заранее !
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Ирина
25.05.2006 15:59:48
|
 |
 |
В конце месяца счет затрат по услагам (у нас - 20) закрываете на 45, отдельный субсчет. Это при условии, что нет незавершенки. В идеале - учитывать расходы по каждой услуге. Но у нас так не получается, поэтому дальше распределение этих самых затрат на затраты, приходящиеся на оплаченные услуги и не оплаченные. По аналогии с распределением процентов по товарам. Если что - спрашивайте 262.653.574(аська)
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
25.05.2006 17:07:35
|
 |
 |
Я провожу дт 62 - кт 98.
Беларусь
|
 |
 |
Olga V
25.05.2006 17:14:59
|
 |
 |
Поторопилась ответить. У нас услуги - не вид деятельности, а субаренда (91 сч.) Затраты (арендная плата) поэтому не на 20 (потом 45), а на 91. Когда субарендаторы заплатили: дт 51 - кт 62 и дт 98 - кт 91.
Беларусь
|
 |
 |
Fitelina
25.05.2006 20:23:39
|
 |
 |
Вам нужен для ведения учета дебиторки какойлибо забалансовый счет. В юколовской 1С.7.7 Есть, например, счет УСЛ. При проведении акта выполненных вами работ Дт УСЛ 118 Себестоимость списывается, как и в торговле в сч.45 с кредита сч.20 и 26 При поступлении оплаты по акту Дт51-Кт62 118 Дт62-кт90 118 Кт УСЛ 118 Списание себестоимости Дт90-Кт45 (пропорционально оплате)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|