| |
|
|
| |
|
|
Ада
21.09.2006 14:31:09
|
 |
 |
Вопрос! в сентябре найдены несколько актов выполненных работ за 2005 год, которые не были отражены в учете. Понятно, что на 20 их не повесишь, а через 92, а участвуют ли данные суммы в налогообложении? Некоторые советуют сдать декларацию по прибыли уточненную за прошлый год... Правильно как поступить? спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Паляшук
21.09.2006 14:45:34
|
 |
 |
Смотря под что акты.
Беларусь
|
 |
 |
Ада
21.09.2006 14:47:57
|
 |
 |
Акты на услуги связи, аренда и прочие.
Беларусь
|
 |
 |
Лампа
21.09.2006 14:49:07
|
 |
 |
Лучше через уточненные по прошлому году, а если за этот год будете проводить, то через 92 не участвующий в налогооблажении плюс начислить НДС на 92 счет.
Беларусь
|
 |
 |
ТатьянаZ
21.09.2006 14:49:44
|
 |
 |
согласна с высказыванием Лампа.
Беларусь
|
 |
 |
Паляшук
21.09.2006 14:52:37
|
 |
 |
А на каком основании не участвующие?
Беларусь
|
 |
 |
ТатьянаZ
21.09.2006 14:54:39
|
 |
 |
2Паляшук 21.09.2006 14:52:37 т.к.это затраты прошлого года.
Беларусь
|
 |
 |
Паляшук
21.09.2006 15:00:38
|
 |
 |
Ну и что? Ведь все это имело отношение к производству (деятельности).
Беларусь
|
 |
 |
Ада
21.09.2006 16:09:20
|
 |
 |
Я просто раньше не сталкивалась с уточненными отчетами за прошлый год после утверждения годовой отчетности. Как это будет выглядеть с точки зрения учета? все равно надо вносить изменения в месяце обнаружения.
Беларусь
|
 |
 |
АВС
21.09.2006 16:21:34
|
 |
 |
1)Пост №83 от 29/06/05 Об утверждении Инструкции о порядке внесения исправлений в бух.учет в случае обнаружения ошибок - за прошлые годы 92 счет. 2) что касаемо НДС- это же не собственное потребление непроизводственного характера .НДС зачем?
Беларусь
|
 |
 |
Ада
21.09.2006 16:29:10
|
 |
 |
То, что вносить на счет 92 это ясно, но что делать, не включать в этом году в налогооблагаемую базу, допустим, все равно смотрела в разъяснениях, что нужно отсторнировать излишненачисленный налог на прибыль за прошлый год. Как это увязать по отчетам?
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
21.09.2006 16:40:02
|
 |
 |
я считаю,что если будет уточненный по прибыли за прошлый год,то относите на 92/неучит.БЕЗ всягого начисления НДС,а если просто сейчас отнести на 92 счет,то начислить НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Ада
21.09.2006 17:09:04
|
 |
 |
Странно немного получится, если не лень уточнять, то без НДС, а если лень, то начислить НДС. Ладно, придется уточнить у налоговиков еще :)
Беларусь
|
 |
 |
Тигра
21.09.2006 17:13:37
|
 |
 |
Про НДС вопрос уточняли. В министерстве (по связям аудиторав) так и сказали - если без уточненных - начислить НДС. Типа, раз не уточняли, значит на затраты не отнесли. Во как :)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|