...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Рута 23.11.2006 14:40:39
При покупке товаров в РФ делаем проводки:
1) ДЕБЕТ 18/субсчет «НДС по товарам, ввезенным из РФ»- КРЕДИТ 68/ субсчет «НДС по товарам, ввезенным из РФ» - Начислен НДС при ввозе товаров из России;
2) ДЕБЕТ 68/ субсчет «НДС по товарам, ввезенным из РФ» - КРЕДИТ 51 – при перечислении начисленного НДС в бюджет;
3) И одновременно: ДЕБЕТ 18/субсчет «Оплаченный НДС» - КРЕДИТ 18/субсчет «НДС по товарам, ввезенным из РФ»
А что дальше? Эти суммы так и остаются навсегда висеть на счете 18/субсчет «НДС оплаченный» или все-таки куда-нибудь деваются?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
АлБУХ 23.11.2006 14:43:20
Примите к ВЫЧЕТУ!!! Д-т 68(НДС) К-т 18 НДС оплаченный
Беларусь
Рута 23.11.2006 15:14:17
Вот тут я и не понимаю - ведя на Дебет 68-го счета я уже провела эту сумму через расчетный счет, а сейчас опять в Дебет 68-го... Не получится так, что я дважды в Дебет 68 одну и ту же сумму провожу?
Беларусь
Наташа 23.11.2006 15:18:13
один раз вы заплатили российский НДС в ИМНС, второй раз взяли его к вычету. То же самое вы делаете, когда платите за товар с НДС. Первый раз платите на сч 51 Дт 60 Кт 51 (но в сч 60 сидит НДС, который вы оплачиваете), второй раз берете оплаченный НДС к вычету, Дт 68 Кт 18.2
Беларусь
ТатьянаZ 23.11.2006 15:20:18
значит так:допустим
68/21 НДС общий
68/51 НДС по товарам РФ
Д К
18/4 68/51 начислен НДС по товарам РФ
68/51 51 оплачен НДС
18/22 18/4 НДС по товарам из РФ оплаченный
68/21 18/22 вычеты по НДС из РФ для расчета по НДС общему
надеюсь,Вы поймете:-)))
Беларусь
"Анонимно" 23.11.2006 15:21:07
68/58 - НДС РФ - 51 - оплата рос.НДС
18/4 - 68/58 НДС РФ
А в дальнейшем к вычету 68/ нач.при реализации - 18/4
Беларусь
АлБУХ 23.11.2006 15:23:20
Оплатив ввозной НДС, Вы закрыли субсчет 68 (НДС по ввезенным тов.РФ), (т.е. начислено Д18 К68 НДС по ввезенным тов.РФ, и оплачено Д68 НДС по ввезенным тов.РФ К51). А вычет Вы относите в Д68(НДС,начисленный по реализации). Кстати, включите этот НДС (НДС, уплаченный при ввозе из РФ) в книгу покупок
Беларусь
Рута 23.11.2006 16:03:28
Ну да, теперь, понимаю, кажется.
Теперь проверьте, пожалуйста, ЧТО я поняла:
Смысл в том, чтобы правильно разделить по субсчетам - главное при последней проводке сделать Дебет 68/НДС ОБЩИЙ (как и для белоруских, для вычетов) - правильно?!
Беларусь
"Анонимно" 23.11.2006 16:06:24
да
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru