...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
пришло из ИМНС 06.04.2015 14:50:24
При заполнении раздела «Другие сведения (справочно)» деклараций............
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Cвета 16.04.2015 11:08:38
п. 5 - ФЗП - ставится начисленный за кв-л или как подоходный (выплачено за декабрь -февраль)
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 11:16:00
п. 5 - ФЗП - ставится начисленный за кв-л или как подоходный (выплачено за декабрь -февраль)
_______
За квартал
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 11:25:00
п. 5 - ФЗП - ставится начисленный за кв-л или как подоходный (выплачено за декабрь -февраль)
_______
За квартал
________________________________
Уверены?
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 11:40:11
если я поставлю ПН перечисленный в 1-м квартале равным начисленному - это будет большой ошибкой? Вообще, у меня строки 8 и 9 не равны (если брать начисленный за 12-02, а перечисленный в 1-м квартале)
Беларусь
ВМ 16.04.2015 11:43:19
стр.8= Ктост 68.41 на 01.01.15+Кт68.41 1кв-Сдо Кт68.41
стр.9 Дт68.41 за 1кв
Получается 8=9
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 11:44:41
п. 5 - ФЗП - ставится начисленный за кв-л или как подоходный (выплачено за декабрь -февраль)
_______
За квартал
________________________________
Уверены?
_________
Конечно уверена, отчет сдается за 1кв.2015г
Беларусь
Ната 16.04.2015 11:45:41
подскажите пожалуйста, в строку 6. среднесписочная численность включается ли работница, находящ. в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет?
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 12:14:20
если я поставлю ПН перечисленный в 1-м квартале равным начисленному - это будет большой ошибкой? Вообще, у меня строки 8 и 9 не равны (если брать начисленный за 12-02, а перечисленный в 1-м квартале)
------
у меня то же самое
как правильно сделать??
Беларусь
Дуська 16.04.2015 12:16:05
Вот еще один вариант разъяснения. На этот раз Могилев.

При заполнении раздела (части) «Другие сведения (справочно)» налоговых деклараций (расчетов) по налогу на прибыль (строки 7, 8, 9, 10), по налогу при упрощенной системе налогообложения (строки 4, 5, 6, 7), по единому налогу на вмененный налог (строки 6, 7, 8, 9) следует обратить внимание на заполнение следующих строк:

- в строке «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на 1 января отчетного года, тыс. руб.» указывается задолженность налогового агента по перечислению подоходного налога, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, по состоянию на 1 января отчетного года, т.е сумма подоходного налога удержанного с плательщика при выплате дохода в 2014 году, но не перечисленная в бюджет по сос? ?оянию на 01.01.2015. Данный показатель со знаком «+» указывает на задолженность по удержанному, но не перечисленному подоходному налогу по состоянию на 01.01.2015, а со знаком «-« на переплату.

- в строке «Подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, фактически выплаченных в отчетном периоде, тыс. руб.» указывается сумма подоходного налога с фактически выплаченных в отчетном периоде доходов, т.е сумма подоходного налога с доходов, которые выплачены в 1 квартале 2015 года (если налоговая декларация представляется поквартально) либо в январе-марте 2015 года (если налоговая декларация представляется помесячно). Данная строка заполняется нарастающим итогом с начала календар? ?ого года;

- в строке «Подоходный налог с физических лиц, перечисленный в бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.» указывается сумма подоходного налога, которая перечислена в бюджет в 1 квартале 2015 года (если налоговая декларация представляется поквартально) либо в январе-марте 2015 года (если налоговая декларация представляется помесячно). Данная строка заполняется нарастающим итогом с начала календарного года;

- в строке «Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанного из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная в бюджет по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.» указывается сумма подоходного налога, которая удержана налоговым агентом с доходов, выплаченных в 1 квартале 2015 года либо и не перечисленная в бюджет по состоянию на 01.04.2015 (если налоговая декларация представляется поквартально) либо в январе-марте 2015 года (если налоговая декларация представляется пом есячно). Данный показатель со знаком «+» указывает на задолженность по удержанному, но не перечисленному подоходному налогу по состоянию на конец отчетного периода (в ближайший отчетный период на 31.03.2015), а со знаком «-» на переплату. Должен идти баланс строк: стр.7+стр.8-стр.9= стр.10 (для декларации по налогу на прибыль), стр.4+стр.5-стр.6 = стр. 7 (для декларации по УСН), стр.6+стр.7-стр.8= стр.9 (для декларации по единому налогу)
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 12:53:41
час от часу не легче! Хотя разъяснения Могилева мне нравятся - видно реальное положение дел по подоходному налогу: 7+8-9=10 (строки в декларации по прибыли)
сальдо на начало + ПН начисленный - ПО перечисленный = сальдо на конец, так ведь?
Беларусь
Катя 16.04.2015 12:54:58
16.04.2015 12:16:05

спасибо
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 13:28:26
Мне тоже Могилевское разъяснение более понятно и правильно. Но, увы, уже сдала с нулями по 7 и 10стр
Пусть правильно формулируют
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 13:48:23
я правильно понимаю, что если я добросовестно всегда платила подоходный в день выплаты дохода, то у меня будет заполнено так:
строка 7 = ноль
строка 8= строка 9
строка 9 - то что было перечислено подоходного в периоде
строка 10 = ноль
?
Беларусь
БТР 16.04.2015 13:50:45
Да, совершенно верно, причем цифру строки 8 и 9 они могут сверить по банку :)
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 13:54:40
фух ты господи спасибо БТР, ну не дебилы ли так формулировать.
Я решила что буду понимать буквально, и то как понимаю это я сведения направлены на выявление на не вовремя перечисленный налог, а не на справочные данные сколько начислено/перечислено и сальдо.
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 13:59:11
А если у меня на начало года дебетовое сальдо по расчетам по подоходному налогу, в первом квартале ничего не выплачивалось, т. е. подоходный ни начислялся ни перечислялся в бюджет, то в какой строке отражать мне это дебетовое сальдо по подоходному?
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 14:04:57
Я так понимаю, что мне надо это дебетовое сальдо показать с минусом и в 7, и в 10 строках?
Беларусь
Аванс 16.04.2015 14:05:59
А как показывать (и нужно ли показывать) уплаченный налог с аванса? Я в декабре и марте перечисляла ПН с аванса. К тому же в марте перечислила налог с отпускных за апрель. Или тоже тупо: 0,8=9, 0
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 14:10:40
Дозвонилась своему инспектору (Московская). Им на совещании сказали по 7 стр показывать 0, если нет задолж и переплат, или + или - , по стр 8- начисление за янв-март, по стр.9 - перечислено за янв-март и сальдо по стр 10.
Беларусь
"Анонимно" 16.04.2015 14:13:19
Мне тоже Могилевское разъяснение более понятно и правильно. Но, увы, уже сдала с нулями по 7 и 10стр
Пусть правильно формулируют___
эти сведения сдаются справочно- не думаю что вас за них оштрафуют
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 121-140 141-160 161-180 181-200 201-220

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru