...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Сабрина 06.01.2006 14:00:34
С Рождеством всех!
Такая ситуация: у работницы получился на 13тыс.больше удержан подох., т. к. в декабре она была за свой счет, а вычеты то полагаются за декабрь. Вот нарастающим так вышло. Можно ли будет в з/пл за январь удержать ей на 13тыс. меньше подох.или нет?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.01.2006 14:06:11
Можно, только надо ее заявление с этой просьбой
Беларусь
Uny 06.01.2006 14:18:54
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 14 января 2005 г. № 37

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА, ВОЗВРАТА ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫХ И УДЕРЖАНИЯ НЕУДЕРЖАННЫХ ЛИБО НЕ ПОЛНОСТЬЮ УДЕРЖАННЫХ СУММ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

6. При обнаружении факта излишнего удержания, неудержания налога по прошествии того года, в котором он имел место, налоговый агент совершает действия, указанные в пункте 1 и части первой пункта
2 настоящего Положения (прим. - т.е.возврат или удержание), только по согласованию с налоговым органом
по месту постоянного жительства плательщика (далее - налоговый орган).
Для этих целей налоговый агент обязан в десятидневный срок со дня обнаружения указанного факта направить в налоговый орган письменное сообщение об этом. Налоговый орган в десятидневный срок со дня получения такого сообщения согласовывает возврат либо зачет излишне уплаченной суммы налога в уплату предстоящих платежей, удержание неудержанной суммы налога либо отказывает в согласовании, мотивировав отказ.
Беларусь
"Анонимно" 06.01.2006 15:21:55
Расскажите по подробнее, то если работник находится в отпуске за свой счет в декабре, то зарплата не начисляется, а вычеты по подоходному в этом месяце производятся (ну как положено 1 базовая+ 2 базовые на одного иждевенца),но ведь подоходный не удерживается, я так понимаю. Унас такая ситуация люди были приняты на работу в декабре и сразу же отправлены в отпуск за свой счет. но с января уже новый год начался? Как тут правильно быть?
Беларусь
ЛИ 09.01.2006 19:16:58
Да, согласно законодательства должны согласовывать с ИМНС.
Пунктом 6 Положения о порядке зачета, возврата излишне удержанных и удержания неудержанных либо не полностью удержанных сумм подоходного налога, утвержденного остановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 14.01.2005 г. N 37, установлено, что при обнаружении факта излишнего удержания по прошествии того года, в котором он имел место, налоговый агент,
прежде чем осуществлять зачет или возврат излишне
удержанных с плательщика сумм налога, должен согласовать свои действия с налоговым органом по месту постоянного жительства плательщика (далее - налоговый орган). Для этих целей налоговый агент обязан в десятидневный срок со дня обнаружения указанного факта направить в налоговый орган письменное сообщение об этом.
Письменное сообщение составляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества физического лица,
суммы, подлежащей зачету либо возврату, обстоятельств возникновения переплаты.
Налоговый орган в десятидневный срок со дня получения такого сообщения согласовывает возврат либо зачет излишне уплаченной суммы налога в уплату предстоящих платежей, удержание неудержанной суммы налога либо отказывает в согласовании, мотивировав отказ.
Только положительный ответ налогового органа позволяет организации осуществить перерасчет и возврат (зачет) налога работнику.
Зачет излишне удержанной суммы налога в счет предстоящих платежей по налогу производится налоговым агентом самостоятельно по мере возникновения у
плательщика обязательств по уплате налога.
Возврат плательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет общей суммы налога, удержанной им из доходов плательщиков, или
за счет собственных средств налогового агента с возмещением этих расходов за счет общей суммы налога, удержанной им из доходов плательщиков.
В пункте 7 статьи 63 Налогового кодекса Республики Беларусь устанавлено, что при обнаружении плательщиком (иным обязанным лицом) в поданной им налоговой декларации (расчете) неполноты сведений или ошибок, приводящих к занижению (завышению) подлежащей уплате суммы налога, сбора (пошлины), плательщик (иное обязанное лицо) должен представить налоговую декларацию (расчет) с внесенными изменениями и дополнениями.
В соответствии с подпунктом 76.5 Инструкции о порядке исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц, утвержденной Постановлением МНС РБ от 20.02.2002 г. N 16 (с изменениями и дополнениями), юридические лица обязаны ежемесячно не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, представлять в налоговые органы отчеты об удержанных и перечисленных в бюджет суммах подоходного налога нарастающим итогом с начала года по установленной форме.
Отчет об удержанных и перечисленных в бюджет суммах подоходного налога не является налоговой декларацией (расчетом) и в утвержденной форме данного отчета не предусмотрен признак уточняющего расчета.
Таким образом, законодательством не предусмотрена обязанность юридического лица представлять уточненные отчеты об удержанных и перечисленных в бюджет
суммах подоходного налога за предыдущие периоды.
Следовательно, зачет или возврат плательщику излишне удержанной суммы налога отражается предприятием в отчете об удержанных и перечисленных в бюджет
суммах подоходного налога в том отчетном периоде, в котором осуществляется этот
зачет или возврат.

Н.Н.ГУБАНОВА
Центр исследования проблем
налогообложения и бухгалтерского учета
01.12.2005
Это выдержка из http://www.buh.by/mes.asp?t=32245
Беларусь
Елена 10.01.2006 3:56:58
А у нас такая ситуация: главбушка себе начислила з/платы за ноябрь больше, чем нужно было (она - совместитель, а начислила, как полную ставку). Соответственно, все налоги уплатились по полной, а ошибку обнаружили только сейчас, перед выплатой з/платы за декабрь.
При этом получилось, что при расчете з/платы за декабрь (рассчитанная уже правильно) главбушке нам нужно додать 13000 рублей.
Так нам нужно что-то согласовывать с ИМНС и прочими получателями налогов или достаточно бухгалтерскую справк написать, что в ноябре з/пл была выдана с излишком, который пересчитали в декабре?
Беларусь
Тайка 10.01.2006 8:25:48
Народ! Ничего не нужно согласовывать если вы исправляете ошибку (доначисляеете, удерживаете) при начислении ЗП за декабрь. Согласовывать нужно будет если вы уже выдали зп за декабрь и все налоги уплатили в бюджет, а исправлять ошибку будете уже в январе этого года. См. формулировку «...При обнаружении факта излишнего удержания, неудержания налога по прошествии того года, в котором он имел место...» Причем согласовывать нужно с налоговой по месту жительства работника, а не по месту регистрауии организации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru